

为6,560 万元,占最近一期经审计净资产的 9.95%。对上述资金占用行为,聆达股份未履行上市公司相关审议程序和信息披露义务。 关于未按规定披露关联方资金占用,早在2024年4月27日,*ST聆达发布的关于公司收到大连证监局《关于对聆达集团股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》的公告中就已经披露了部分内容。此外,公司2023年度就被出具“与持续经营相关的重大不确定性”段落的保留意见审计报告;
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发布时间:00:37:30
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